内控审计报告模板

  • 内控审计报告意见类型包括哪些
    答:内控审计报告意见类型包括无保留意见审计报告和非无保留意见审计报告两种类型。1、无保留意见审计报告 如果对财务发表无保留意见,除非法律另有规定,否则注册会计师应当在审计意见中使用“财务报表在所有重大方面按照(适用的财务报告编制基础(如企业会计准则等))编制。2、非无保留意见审计报告 如果存在下列...
  • 财务审计自查报告5篇
    答:德峨乡初级中学20xx年七月三日红沿小学财务审计工作自查报告为了全面落实《凉州区学校财务管理办法》及其补充规定、《凉州区学校大项开支申报审批制度》等规章制度,建立健全内控制度,进一步规范学校财务管理,确保各项教育经费安全、高效、规范运行,提高教育经费使用效益,落实科学发展观、办好人民满意的教育,促进基础教育持续健康...
  • 出具内部控制审计报告的公司有哪些
    答:上市公司都必须有内部控制自我评估的报告,负责上市公司年度审计的会计师事务所同时出具相应的审计报告,并在其中对于企业的内部控制发表意见。不知道你说的是不是这个意思?此外就是因为特殊目的需要,出具内控的审计报告。
  • 跟踪审计报告
    答:跟踪审计报告4 协审单位: 日期: 宁国市审计局: 根据贵局委派,我公司于XXXX年XX月XX日派出人员,进驻XXXXXX工程现场,根据审计(转载于:wWw.cssYQ.COm 书业 网: 半年报,审计报告模板 )局规章制度和审计方案要求,对该工程进行跟踪审计。现将XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日的月(季、半年、年)度审计情况报告如下...
  • 内控审计怎么做
    答:按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。审计人员应与企业沟通审计过程中识别的所有控制缺陷,重大缺陷和重要缺陷须以书面形式与治理层和管理层沟通。四、完成审计工作 审计人员对获取的证据进行评价,形成对内部控制有效性的意见,出具审计报告。
  • 为什么内部控制和财务报表出具审计报告要签署相同的日期?
    答:是整合审计的做法。整合审计一直是主流做法,无论大中型上市公司还是小型上市公司。内控审计与财报审计一起做,能增强审计师对企业风险和相关控制的深入掌控,有利于发布高质量的审计报告,也有利于节约审计时间。但是,从法律意义上讲,这两种业务代表着两份结论和义务,所以作为法律责任权益划分最基础的保障...
  • 内部控制审计是什么?
    答:问题七:内部控制审计的具体流程是怎么样的 1、制定内控审计计划,内审计划包括:审计范围、人员、时间、审计的流程是那些、需要哪个部门配合。2、形成审计小组,分配审计任务,制定每个流程的内部控制审计方案。、下发审计通知。4、审计开始。5、提出审计发现,小组讨论。6、形成审计报告。报送批准。7、...
  • 企业内部控制审计指的是什么
    答:\x0d\x0a企业内部控制审计意见包括无保留意见、否定意见和无法表示意见三种类型。如果注册会计师审计后认为企业内部控制在所有重大方面是有效的,则出具无保留意见的内部控制审计报告;如果注册会计师认为企业内部控制存在重大缺陷,则出具否定意见内部控制审计报告;如果注册会计师审计范围受到限制,则应当解除...
  • 内部控制审计的对象是什么
    答:内部控制审计的对象是特定基准日内部控制设计与运行。内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内控审计报告的意见类型包括无保留意见审计报告和非无保留意见审计报告。其中,无保留意见审计报告是审计人员对被审计...
  • 内部控制审计的具体流程是怎么样的
    答:内部控制审计的具体流程为:1、了解企业的内部控制情况,并做出相应的记录。这是内部控制制度审计的第一步,其主要目的是通过一定手段,了解被审计单位已经建立的内部控制制度及执行的情况,并做出记录、描述。2、初步评价内部控制的健全性。确认内部控制风险,确定内部控制是否可依赖。在对控制环境、控制程序...

  • 网友评论:

    荆菲15233903383: 企业非财务领域的内部控制审计工作应该怎么开展?谁有报告模板呢?
    38911隗胞 : 这种内审控制基本都是访谈方式进行的…… 如果是内控的审计报告,一般都是不定格式的.没有统一的模板,因为每个企业的业务开展方式和业务流程都会有所不同. 你如果在事务所工作,至少应该内部会有访谈的模板,把访谈结果汇总,找出关键点,根据企业业务模式和业务流程,应该能概括的写出一份报告吧,然后再找找其他相关资料润色一下,这样至少你的报告可以拿出来了. 记得报告最后至少要让有经验的注册会计师过一下,在整个报告的严谨性、逻辑性、风险性上再把把关,这样我想会更好一些.

    荆菲15233903383: 如何编写内部审计报告
    38911隗胞 : 这个比较复杂,而且没有统一的标准或格式,首先你可以参照《内部审计具体准则第7号》和《内部审计实务指南第3号》,了解原则性东西;其次可以在网上找一些其他单位的审计报告,参考一下.

    荆菲15233903383: 内控审计报告的模板?一般情况下,内控审计的收费是多少? -
    38911隗胞 : 看企业大小而定,建设内控体系可能花费个百八十万,审计就不好说了

    荆菲15233903383: 急!!!内部控制审计报告
    38911隗胞 : 应该出局否定意见的审计报告.你把意见段修改一下就行了.

    荆菲15233903383: 内部审计风险的内部审计风险的控制与防范 -
    38911隗胞 : 内部审计风险客观存在、无法规避,而且贯穿于审计全过程,但通过一定措施,完全可以把其控制在较低程度.1、健全和完善审计法规体系以及审计法规与其他法规相关内容的衔接.企事业单位也应结合本地区、本行业特点,出台具有可操作...

    荆菲15233903383: 内部控制审计报告对股票是利好还是利空 -
    38911隗胞 : 那得分情况讨论啊,如果报告指出内控做的比较到位,没有什么重大、重要缺陷,那么就是利好;如果报告指出有重大缺陷,并且该重大缺陷已经对企业造成了之前没有披露出来的重大影响,那就绝对是利空了.

    荆菲15233903383: 内部控制与审计的关系 -
    38911隗胞 : 两者相互依赖,互相促进,共同为实现企业价值最大化的目标服务.审计,一般指注册会计师审计,随着商品经济的发展受托经济责任制度的兴起而逐渐发展壮大.因其独立、客观、公正的属性特点,承担着过滤会计信息,确保会计信息质量,...

    荆菲15233903383: 内部审计的几个案例分析 -
    38911隗胞 : 讨论讨论:2、我认为可以,以印务公司自定的标准时行审计对比更直接.然后再说明印务公司未按照总部制定的计划执行,并做一份总部计划与印务公司自定计划在哪些方面有冲突.3、向董事会提交审计报告没什么问题呀,只要董事会接受,那就是好事嘛.交流的内容可涉及集团所有事项.4、这要看各种存货的重要性水平如何了,重要性水平高的多抽些,不高的少抽些或不抽,是可以的. 这是个人意见.讨教了.

    荆菲15233903383: 求内部审计计划书的范文 -
    38911隗胞 : 一、审计计划编制简介 自年初公司正式成立审计部以来,在上级领导的大力支持下,审计部制定了内部审计相关制度,设立了审计办公室,招聘了审计人员,评估分析了公司经营内控风险,并在此基础上制定出2008年度审计计划,该计划以风...

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