印花税报错了如何更正

  • 印花税申报错误已经扣税怎么处理
    答:印花税申报错误处理步骤如下:1、登录电子税务局,进入我要办税页面,选择税费申报及缴纳。2、选择更正申报,点击申报错误更正。3、税种选择印花税,录入申报日期,点击查询。4、点击更正申报。5、更正申报表中的错误数据,点击申报。多交的税款留抵以后月份使用;少交的税款在线补缴即可。
  • 印花税所属期错了怎么办
    答:印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额。2、印花税应纳税额计算公式:应纳数额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率;应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准。4,印花税报错了如何更正 一、正文回答在我要办税,税费...
  • 印花税申报错了可以更正申报吗
    答:1、是当月征期内:没有扣款可以作废后重新申报,要是扣款的话使用更正;另外印花税在有的地区是可以重复申报,要是是少报的可以再申报;2、不是征期或是跨月的,先试试电子税局是否可以更正,不能更正的,去大厅人工更正;3、要是退税的,建议去大厅办理,这样是抵扣是退比较清晰。
  • 印花税报错了怎么办
    答:在日常财务和税务计划工作中,印花税是常见的税金.那么什么是印花税,哪些人应该缴纳印花税,印花税怎么申报缴纳,如果印花税报错了怎么办?什么是印花税?印花税是以经济活动中签订的各种合同、产权转移书、营业帐簿、权利许可证照片等应税证明书为对象征收的税金.因为在应税证明书上贴印花税票作为纳税标志...
  • 印花税报错了,本来是购销合同的,报成财产租赁合同,怎么办,已经俩个月...
    答:误报了,可以向税务局申请退税的。购销合同按购销金额万分之三贴花。财产租赁合同按租赁金额千分之一贴花。根据《中华人民共和国印花税暂行条例》(国务院令第11号)附件《印花税税目税率表》规定,购销合同包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同。立合同人按购销金额万分之三贴花...
  • 印花税报错了怎么申报作废
    答:亲亲,您好,很荣幸为您解答以下是我在法律角度为您分析的结果:印花税报错了申报作废的方法为互联网税务首页,税费申报--【申报作废】和【维护缴款书】;在这里面查询一下,印花税申报里面,【印花税查询维护】;在这里有删除项,在最右边的位置。未交款应该可以删除。印花税是对经济活动和经济交往中书立...
  • 印花税申报错误怎么办,本来该收一个月的我弄成了一个季度的?
    答:一、一般是按季申报,如果错报了,可以在bai下次申报时,一并调整。比如,二季度申报时,多报了,可以在第三季度时少报,年终通算,申报正确就可以。印花税只是申报不是直接扣款的。二、印花税根据不同征税项目,分别实行从价计征和从量计征两种征收方式。1、从价计税情况下计税依据的确定;从量计税...
  • 地税印花税报错了怎么办?税号写错了
    答:如果是刚报上的,可以撤销,重新申报 如果已经申报很久了要去所属地税,让专管员撤销,重新申报 这个是不可以弄错的,知道吗?
  • 急!印花税报错怎么办?
    答:可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。
  • 印花税税目报错怎么办?这个问题,你说调整下,那具体怎么调整呢?_百度...
    答:会计处理存在差错的,只要不是偷税漏税,在下次申报的时候冲减错误的税目,增加正确的税目正常报税就可以了,税务局如果来查的话,就说是出现了差错而且在下个征缴期里面已经改过了嘛,不存在什么税收风险,审计的过来审计的话一般不会连印花税都去逐笔审计,他不提,你自己可以不用那么坦白么,对方提到...

  • 网友评论:

    尹屠18720705075: 您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改 -
    39503逯菲 : 在系统作废后,重新申报

    尹屠18720705075: 印花税计提错误下个月如何调整? -
    39503逯菲 : 冲回: 借:应交税费-印花税114.16 贷:管理费用-印花税114.16

    尹屠18720705075: 如何补报少报的印花税?
    39503逯菲 : 不用担心,可以到下个月报税时补缴的.如果网上申报已经成功发送至税务机关了,那是没有办法修改已经发送的申报表的,而且也无法再重新填申报表(系统会提示说已经报过了),下个月报税时,把需要补缴的部分补上就可以了,如果实在不放心,那就到办税大厅去,按照少缴金额手工填一份营业税申报表,手工申报.

    尹屠18720705075: 网上报税报错了,已经报出去了怎么办? -
    39503逯菲 : 网上报税报错了,可以申请更正申报;提供如下资料:1、税务登记证副本、经办人身份证明;2、经修正的对应申报表(一式两份);3、申报表错误处理说明(一式一份).办结期限:办税大厅当场办结.纳税人、扣缴义务人办理纳税申报后,在申报期内发现申报表数据有误,需要对申报数据进行修正,应在规定期限内向主管税务机关申报办理.税务机关受理、审核.

    尹屠18720705075: 网上报税报错了,还可以改吗?
    39503逯菲 : 24小时内可以作废,然后重新报, 印花税不用申报,自己购买印花税票贴上即可.

    尹屠18720705075: 印花税计错科目
    39503逯菲 : 你好,更正你这错帐,最好的方法是: 1、先红字冲减你原先的那笔分录;(摘要就写:更正7月份误入帐) 2、然后再按正确的做法重新入帐.

    尹屠18720705075: 电子报税报错怎么改 -
    39503逯菲 : 通常情况下,用自己的软件是改不了的. 这个要去所属的税务机关,说明情况一,然后由从它们的平台上进行更正.

    尹屠18720705075: 地税汇算清缴时发现之前两个税率一样的印花税报错了,当时把两个税种调整过来了,如下图 -
    39503逯菲 : 账目不错就行,多扣的税款可以以后少缴,没交的下个月补交.

    尹屠18720705075: 北京互联网地税局登录系统报错 -
    39503逯菲 : 在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的.若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正.申报错误更正后,系统会自动根据...

    尹屠18720705075: 印花税入错会计分录怎么办 -
    39503逯菲 : 1、09年的调帐,因为 主营业务税金及附加与管理费用都是损益类科目,损益类科目结转后余额,所以你的期初留存收益没有变动,所以不要调帐2、如果你觉得需要调帐的话,首先原来的凭证不需要红字冲销,你现在只需要写一个调账说明为附加,(就是要写出增加管理费用,减少主营业务税金及附加)借:以前年度损益调整--管理费用 贷:以前年度损益调整--主营业务税金及附加

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