审计案例分析及心得体会

  • 审计案例分析报告范文_审计学案例分析报告
    答:审计准则明确规定注册会计师在财务报表审计中负有发现、报告可能导致报表严重失实的错误与舞弊的审计责任,注册会计师如果没有严格遵循审计准则的要求,导致未能将报表中严重失实的错误和舞弊揭露出来,便构成审计失败,应当承担相应的过失责任。因此,在审计评价客户内部控制的同时,会计师事务所自身的内部控制建设也应尽快完善。
  • 审计学案例分析论文
    答:(二)推进内部审计职业化建设优化审计业务培育机制,引导内部审计人员学习、理解与流通企业主业相关的各项经营管理制度,并通过审计实践做到学以致用;熟悉会计、审计、企业内部控制与风险管理、法律、税务、信息技术等方面的知识,不断更新专业知识、提升综合素质,培养既懂业务又精通专业的复合型人才。 (三)建立风险管理长效...
  • 审计案例分析
    答:审计学案例分析可以从以下几个方面出发:1、纳税 审计体现了公司纳税的过程。税务结构在审计中得到了适当的组织,其中账户以显着的方式吸引了投资者和商人来缴纳税款。2、提高效率 审计可以提高组织以及员工的效率。审计实践也提高了员工的技能。因此,由于审计原则的准确性,它在组织内带来了更多训练有素和...
  • 审计报告总结体会
    答:审计抽样方法的应用,学习内部控制的测试与评价;掌握了审计重要性、审计风险应用;通过具体的综合案例分析,提高了我对审计综合案例的审查分析能力;通过这次培训,通过对实验审计报告的填写、审查,了解到了审计工作的复杂性和艰巨性,也提高了我对编写审计工作报告的能力。
  • 学习审计心得体会范例汇集
    答:3、审计重要性、审计风险分析;其主要目的是通过实验,掌握审计重要性、审计风险应用。 4、综合案例分析;其主要目的是通过实验,提高综合案例审查分析能力。 5、审计报告;其主要目的是通过实验,提高编写审计工作报告能力。 在实训的第一天里,在老师的带领和指导下,我们着手做实训的第一个内容,审计方法的运用,这一内容有...
  • 审计案例分析3000字
    答:审计学案例分析可以从以下几个方面出发:1、纳税 审计体现了公司纳税的过程。税务结构在审计中得到了适当的组织,其中账户以显着的方式吸引了投资者和商人来缴纳税款。2、提高效率 审计可以提高组织以及员工的效率。审计实践也提高了员工的技能。因此,由于审计原则的准确性,它在组织内带来了更多训练有素和...
  • 审计个人心得总结及收获
    答:作为审计新人的我,更是丝毫不敢懈怠。下面我将自己的心得体会以及收获总结如下: 一、学、思则不罔 为取得圆满的培训效果,达到对新知识的掌握,一个字就是“学”。然而,如何学才能有效率,甚至达到事半功倍?古人曾云,学而不思则罔。思,就是要思考要总结。死记烂背,只是一时的记忆,知其然更要知其所以然。
  • 审计学案例分析
    答:审计学案例分析可以从以下几个方面出发: 1、纳税 审计体现了公司纳税的过程。税务结构在审计中得到了适当的组织,其中账户以显着的方式吸引了投资者和商人来缴纳税款。 2、提高效率 审计可以提高组织以及员工的效率。审计实践也提高了员工的技能。因此,由于审计原则的准确性,它在组织内带来了更多训练有素和合格的员...
  • 审计案例分析报告范文
    答:传统审计工作以发现问题为主,对经济形势进行预测分析,因而须等到相关事件发生并且形成一定规模后,再根据搜集到的足够数据进行分析研究,具有滞后性。而大数据技术可通过对跨领域的大规模经济、社会行为数据进行分析,对经济社会相关异常动态实现早期关注,利用其对异常数据的敏感性实现早期预警。审计可以运用...
  • 审计案例分析期末论文
    答:审计案例分析期末论文 蓝田股份财务造假案例分析 一、案例回顾 蓝田股份作为一家从农业为主的综合性经营企业,自1996年6月上市以来一直保持了业绩优良高速成长的特性。1996~2000年,蓝田在财务数据上一直保持着神奇的增长速度。总资产规模从上市前的2.66亿元发展到2000年末的28.38亿元,增长了10倍,历年年报的业绩都在每股...

  • 网友评论:

    鲜明18491857201: 审计实验心得体会 -
    37381漆牧 :[答案] 审计作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作,是加强经济管理,提高经济效益的重要手段,经济管理离不开审计,经济越发展审计工作就显得越重要.时间过的真快,转眼间一周的实训时间就过了,在过去的一周内学校组织我们会计2...

    鲜明18491857201: 审计案例分析 -
    37381漆牧 : 案例:安然审计失败案一.案情介绍安然通过会计创新的手法,设立特殊目的公司进行表外融资和交易安排虚增业绩并隐瞒负债,最终导致公司破产.为其出具审计报告的会计师由销毁帐目而接受司法审查.二.本案的失败原因与风险点(一)...

    鲜明18491857201: 内部审计的几个案例分析 -
    37381漆牧 : 讨论讨论:2、我认为可以,以印务公司自定的标准时行审计对比更直接.然后再说明印务公司未按照总部制定的计划执行,并做一份总部计划与印务公司自定计划在哪些方面有冲突.3、向董事会提交审计报告没什么问题呀,只要董事会接受,那就是好事嘛.交流的内容可涉及集团所有事项.4、这要看各种存货的重要性水平如何了,重要性水平高的多抽些,不高的少抽些或不抽,是可以的. 这是个人意见.讨教了.

    鲜明18491857201: 审计学基础案例分析1、审计人员接受委托,于2010年2月1日至15日对某公司2009年末的会计报表进行审计,审计人员怀疑“存货”有可能有问题.于是,... -
    37381漆牧 :[答案]望你到浙江师范大学的成教院去!因为浙江师大是浙江省的重点大学,教学质量在全省名列前茅,是金华别的学校所不能比... 中级财务管理、审计学、毕业论文、货币银行学、财务案例分析、政府及非盈利单位会计、成本会计、会计电算化 四十八、...

    鲜明18491857201: 审计案例分析 - 求一份审计案例分析报告!!!!1求一份审计案例分析报告,急!!!
    37381漆牧 : 第十二期上市公司2003年年报审计情况分析报告 2008-06-16 10:58:42 阅读8502次 l 上市公司2003年年报审计中,经注册会计师审计,调整利润368亿元,占审计前利润的...

    鲜明18491857201: 学习《审计案例分析》对会计实际工作有什么启示 -
    37381漆牧 : 你好很高兴为你解答,在实际工作中注意操作的规范性,理论结合实际参透案例操作准确性提高!欢迎追问,期待采纳.

    鲜明18491857201: 信息系统审计的案例分析 -
    37381漆牧 : 2006年,在对某酒店开展的审计中,对酒店信息系统的安全性、可靠性进行了测试.测试结果发现信息系统在数据传输和运算上存在错误,通过数据验证,证明错误产生的原因是由信息系统本身缺陷造成的.上述审计结果得到了被审计单位的认...

    鲜明18491857201: 审计实务案例分析 -
    37381漆牧 : 无论是否经董事会批准,借记应付账款130万,贷记营业外收入130万:借:应付账款 130 贷:营业外收入 130 华兴公司的账务调整做错了,应该是:1,调整事项:借:应付账款 50 贷:营业外收入 502,会计差错:借:营业外收入 80 贷:应付账款 80 我觉得都应该是作为会计差错来处理,因为不该冲的你给冲了.再按照130万是否重要来确定调期初还是直接调当期.

    鲜明18491857201: 关于道提斯食品有限公司审计案例的分析 -
    37381漆牧 : 案例: 美国道提斯食品公司是个上市公司,道提斯食品公司格雷温斯分部是一个储货中心,专门负责批发冰冻食品,其总经理那斯温特是一个刚刚由销售员提升进来的雄心勃勃的年轻人.他升任不久,该分部因业绩不佳和未能完成利润目标而...

    鲜明18491857201: 关于审计的案例分析 -
    37381漆牧 : 案例思考:注册会计师究竟是干什么的?审计又是什么? 1、注册会计师是依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、会计服务业务的执业人员. 2、审计一词,最早出现在宋代,从词义上解释,"审"为审查,"计"为会计账目,审计就是审查会计账目."审计"一词英文单词为"Audit",被注释为"查账",兼有"旁听"的涵义.由此可见,早期的审计就是审查会计账目,与会计账目密切相关.

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