审计的20个经典案例

  • 审计经典案例评析图书目录
    答:财政审计部分,首先列举了A省、B省、C省和D省在1997年度的财政决算审计案例,展示了省级政府的财务管理和公开透明度。江南市政府本级和地方税务局在2001年的审计案例,着重于地方财政收支的合规性和效益。中央国库E省分库的审计案例,关注的是中央预算资金的收纳和拨付管理。金融审计方面,中国人民银行东山...
  • 审计理论与案例目录
    答:1.4 注册会计师审计运行机制与萨班斯-奥克斯莱法案 2.1 国家审计的历史、职责与发展趋势 2.2 中央企业经济责任审计与国家审计体制 审计基本理论与实务3.1 审计本质与目标 3.2 了解被审计单位与审计计划 3.3 审计风险与重要性 审计规范与方法4.1 审计法规与准则 4.2 审计技术与风险导向审计 5.1...
  • 审计案例研究目录
    答:以下是审计案例研究目录的概述,分为几个主要章节:1. 审计基础理论 审计的科学性,探讨其理论基础和实践原则。审计本质与假设,深入解析审计的核心理念和假设条件。审计概念框架,构建理解审计的理论框架。2. 西方注册会计师审计案例 概述注册会计师审计,包括其基本概念和实践。准则案例研究,通过实例解析西...
  • 审计经典案例评析内容简介
    答:首先,它的全面性体现在涵盖了政府审计的各个领域,如财政、金融、企业、事业单位审计,以及固定资产、农业资金、外资利用和经济责任审计等,展现我国审计工作的全貌。独立审计案例虽少,但也体现了与国际审计的接轨。案例内容广泛,如财政审计覆盖省、市各级别,金融审计包括金融机构审计,企业审计涉及多行业...
  • 注册会计师审计经典案例教程内容简介
    答:在编写方式上,本书独树一帜,以案例教学为核心,每个章节在简要回顾相关知识点后,通过精心设计的16个经典案例展开。案例分析深入浅出,从案情出发,进行详细评析,引导读者思考并讨论,充分体现了“理论源于实践,实践验证理论”的教学理念。每个案例都由案情介绍、深入剖析、思考环节和参考文献四部分组成,...
  • 注册会计师审计经典案例教程的图书目录
    答:第一篇 审计与注册会计师职业第一章 注册会计师职业案例1 南海公司审计案例【案情】【评析】【思考与讨论】【参考文献】第二章 注册会计师职业道德规范案例2 美国安然公司审计案例【案情】【评析】【思考与讨论】【参考文献】第三章 注册会计师执业准则案例3 施乐公司审计案例【案情】【评析】【思考与...
  • 审计经典案例评析作者简介
    答:葛长银,这位中国农业大学经济管理学院的副教授,同时也是硕士研究生导师,以其丰富的实战经验在财税领域享有盛誉。他担任上市公司中工国际的独立董事及审计委员会主任,对企业的财务管理有着深入的见解和实践。他的专业著作,如深受市场喜爱的《大众会计学》,在会计普及方面起到了引领作用,该书被誉为会计...
  • 审计案例研究的目录
    答:郑亚集团内部控制案例分析第七节 法国兴业银行内部控制案例分析第八节 英国巴林银行内部控制案例分析第七章 审计报告案例研究第一节 年度报告审计意见的一般特征第二节 非无保留意见案例分析第三节 科龙电器公司审计典型案例分析第四节 亏损公司、审计师变更与非标意见——基于长岭股份公司的案例研究参考文献...
  • 中国十大财务造假案例
    答:1. 康美药业 康美药业的舞弊案堪称经典,从会计差错的突然曝光(会计差错,犹如平地一声雷),到其复杂的发展历程(裙带关系,搅动资本市场的漩涡),背后的原因(三个动因揭示造假决心),再到手法的巧妙(揭秘造假技巧,令人瞠目结舌),审计的失误(主谋与审计机构的罚款对比,引人深思),这个案例为我们提供了...
  • 注册会计师审计经典案例教程图书信息
    答:想要深入了解注册会计师审计的实际操作和技巧吗?那么,《注册会计师审计经典案例教程》这本书将是你不可或缺的参考资料。该书由颜晓燕、朱清贞和陈福庭三位专家联袂编著,他们的深厚专业背景为读者提供了丰富的理论知识与实践经验相结合的内容。该图书由清华大学出版社出版,于2010年4月1日发行,ISBN号为...

  • 网友评论:

    唐饺15097131249: 求审计的案例 -
    29704洪佳 : 审计工作底稿案例: 一、会计记录概况 A 公司其他货币资金期初余额为50,633,184.05 元,本期借方发生额84,755,173.91 元,本期贷方发生额175,902,410.00 元,期末余额为59,485,947.96 元,客户设置了其他货币资金日记帐,具体数据见“...

    唐饺15097131249: 审计学基础案例分析1、审计人员接受委托,于2010年2月1日至15日对某公司2009年末的会计报表进行审计,审计人员怀疑“存货”有可能有问题.于是,... -
    29704洪佳 :[答案]望你到浙江师范大学的成教院去!因为浙江师大是浙江省的重点大学,教学质量在全省名列前茅,是金华别的学校所不能比... 中级财务管理、审计学、毕业论文、货币银行学、财务案例分析、政府及非盈利单位会计、成本会计、会计电算化 四十八、...

    唐饺15097131249: 审计案例分析 -
    29704洪佳 : 案例:安然审计失败案一.案情介绍安然通过会计创新的手法,设立特殊目的公司进行表外融资和交易安排虚增业绩并隐瞒负债,最终导致公司破产.为其出具审计报告的会计师由销毁帐目而接受司法审查.二.本案的失败原因与风险点(一)...

    唐饺15097131249: 存货审计相关案例
    29704洪佳 : 第一个答案:多计材料20万元,由于已经完工90%,剩余10%为在产品,仍然体现在生产成本科目中,因此是使生产成本虚增20*0.1=2万 第二个答案:由于多计材料20万,90%完工,多计完工产品成本18万元,由于已出售80%,结转至营业成本,剩余20%为库存商品,所以虚增库存商品20*0.9*0.2=3.6万 第三个答案:就是多结转的营业成本的部分,20*0.9*0.8==14.4万.

    唐饺15097131249: 有哪些审计案例算成功的审计案例哇 -
    29704洪佳 : 一、财务审计程序 1.根据审计工作计划或主管领导指示,确定审计事项; 2.审计处选派审计人员组成审计小组,编制审计方案,提前三天以上向被审计单位发出审计通知; 3.被审计单位根据审计通知的要求准备材料; 4.审计小组实施审计; 5....

    唐饺15097131249: 近期会计审计案例 -
    29704洪佳 : 一.案例简介 这是一个关于利用会计截期在收入的确认和费用.负债的确认问题上做文章进而夸大企业业绩,进行会计舞弊的案例.美国女王真空吸尘器公司是一家上市公司,以生产耐用的吸尘器著称,唐·希兰先生是该吸尘器公司的首席执行官...

    唐饺15097131249: 内部审计的几个案例分析 -
    29704洪佳 : 讨论讨论:2、我认为可以,以印务公司自定的标准时行审计对比更直接.然后再说明印务公司未按照总部制定的计划执行,并做一份总部计划与印务公司自定计划在哪些方面有冲突.3、向董事会提交审计报告没什么问题呀,只要董事会接受,那就是好事嘛.交流的内容可涉及集团所有事项.4、这要看各种存货的重要性水平如何了,重要性水平高的多抽些,不高的少抽些或不抽,是可以的. 这是个人意见.讨教了.

    唐饺15097131249: 有没有人有应付账款审计的案例?最好是PPT的 -
    29704洪佳 : 一)案例线索 案例一:注册会计师张刚在审计大华公司2000年度会计报表将近结束时,大华公司财务主管提出不必抽查2001年付款凭证来证实2000年度的会计记录,其理由如下:2000年度的有些发票因收到太迟,不能记入12月份的付款记账...

    唐饺15097131249: 审计重要性的案例有哪些?
    29704洪佳 : 从深华源年报风波看证券市场审计公正性 银广夏案例看独立审计准则的执行

    唐饺15097131249: 举一个实际审计案例 -
    29704洪佳 : 美国法尔莫公司会计报表舞弊案例分析 1,管理当局舞弊的动机客户进行舞弊的动机可谓多种多样,对其进行分析并在执行审计过程中予以考虑将有助于发现可能的舞弊.以下列举了导致管理当局产生舞弊冲动的几种常见原因: (1)客户公司正...

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