服务费税率开了13咋办

  • 技术服务费开13个点合法么
    答:不合法。根据查询会计学堂网显示,技术服务费规定为百分之6,开具百分之13增值税专用发票会涉嫌虚开增值税发票。技术服务费指按照业主要求,企业派遣具有一定技术专长和知识的专业技术人员、专家、教授或管理人员,为承担项目的技术指导、咨询提供设计文件、技术资料,进行可行性研究以及参与管理等活动,按照合同...
  • 服务费开13个点合法么
    答:法律分析:不可以的 服务业的税率是6 法律依据:《中华人民共和国个人所得税法》 第三条 个人所得税的税率:(一)综合所得,适用百分之三至百分之四十五的超额累进税率(税率表附后);(二)经营所得,适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率(税率表附后);(三)利息、股息、红利所得,财产...
  • 服务费开13个点合法么
    答:法律分析:如果以服务费为项目开票的话,一般纳税人只能开6%,如果做成混合销售,销售产品的并包含服务的,可以按产品的13%的税率来开具。法律依据:根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第二条规定:凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理,均适用税收征管法及本细则;税收征管法及本细则没有...
  • 服务类可以开出13的增值税发票吗
    答:服务类可以开出13的增值税发票吗一般纳税人提供加工、修理修配劳务的,可以按照13的税率开票.其他情况是不可以的.不同类型的服务,适用的税率也是不一样的.一、一般纳税人:1、交通运输服务,适用税率为9%.包括:陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务、管道运输服务、无运输工具承运业务.2、邮政服务,适...
  • 税费认定信息里增值税率是13%那可以开6%服务费发票吗
    答:可以开6%的服务费发票。但是税费认定信息里要增加增值税率6%,否则无法纳税申报。
  • 技术服务费发票应该是6%税率的,开成了17%税率的,为什么专管员说也...
    答:你可以申请红字发票,如果跨月了---红字发票和原来的票就冲销了。然后再重新开一份正确的税率的。
  • 设计服务费怎么开13个点
    答:1、适用13%税率的项目,享受13%的增值税免税政策。2、提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,税率为11%。3、提供有形动产租赁服务,税率为16%。
  • 卖手机的税率为13,能开服务费6个点吗?
    答:卖手机的税率为13%,不可以开服务费6%服务费发票,那是虚开发票行为。
  • 软件销售可以按照服务费税率开发票么?
    答:不能。软件销售是商品货物销售行为,一般纳税人适用增值税税率13%,而服务费是销售服务,这是两个不同的税目,要分别开具。只要经营项目里已经存在,这两种销售行为可以对应选择不同税率的。
  • 信息技术服务可以开13%的税率吗?
    答:问:信息技术服务可以开13%的税率吗?答:信息技术服务费不可以开13个点的专票哦!信息技术开发服务费不能开13%的专票,提供信息技术服务费一般纳税人开具6%的专票。

  • 网友评论:

    於都15859412508: 开发票税率17%开成了13%怎么办 -
    50297石晨 : 开发 票税率17%开成了13%,当月发现的,直接作废后另开就可以;如果是跨月了,就要开红字票冲回原来错开的发 票,然后再开正确的.

    於都15859412508: 增值税专用发票错把17%的税率开成13%的税率了怎么办 -
    50297石晨 : 在开票当月发现错误的,通过作废处理,即在税控开票系统中将该组发票作废,并将该组发票的所有联次收回留存备查,再重新开具;如果发现错误时已跨月,则应先开具红字增值税专用发票冲销原发票,然后再重新开具.

    於都15859412508: 税率是11,发票开成13 对方已经认证.怎么办 -
    50297石晨 : 需要在开票的次月申请开具红字增值税专用发票冲红,然后再重新开具.具体方法是:购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票,在新系统中以销项负数开具.

    於都15859412508: 增值税专用发票错把百分之17的税率开成百分之13的税率了怎么办 -
    50297石晨 : 可按以下不同情形分别处理:1.在开票当月内发现错误,并且受票方未进行认证抵扣的,可将该发票作废重新开具;2.如果是在跨月后发现错误的,则需通过先开具红字增值税专用发票冲销原发票,然后再重新开具.

    於都15859412508: 急!急!急!本月我开增值税专用发票错把17%的税率开成13%的了,客户已经购买购置税,怎么办? -
    50297石晨 : 及时跟税务沟通,看能不能把原发票作废掉,重开一张正确的,客户那边购置税一种办法,1.补少交的税,(跟客户实话实说),2.不行的话,按正确的发票交税,申请退回错的那单购置税.是麻烦一点,但是还不在月末,还有办法补救,主要是跟税务专管员沟通好.

    於都15859412508: 发票税率开错了,怎么处理 -
    50297石晨 : 1.纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 2.次月开具红字发票,再开具蓝字发票; 3.如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额.

    於都15859412508: 增值税发票错把百分之17的税率开成百分之13的税率了怎么办? -
    50297石晨 : 和购货方沟通一下 请对方申请开具红字发票申请单 你们据此开具红字发票 然后重新开具正确的发票

    於都15859412508: 开增值税发票误把17%点税开成13%了怎么办 -
    50297石晨 : 收回发票全部联次作废重开,或者冲红后重开.否则购买方不得抵扣进项税额,而且,销售方必须按照17%计算销项税额.

    於都15859412508: 销售发票,开错税率,应该开13%的,却开成了17%的,应该怎样处理? -
    50297石晨 : 普通发票好办啊,将原发票收回作废,重新开具正确的发票即可.

    於都15859412508: 增值税发票17%税点开成13%怎么办 -
    50297石晨 : 将这张错误的发票作废或者开红字发票后 重新开具正确的发票

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