销项60万进项30万怎么避税

  • 请问:每个月的销项税总是大于进项税有什么办法才能避税?
    答:1、实行所有福利和采购(员工的奖金出差费用和燃油话费补贴和办公用品和招待费用什么的)均通过增值税专用发票报销的政策,让员工帮忙搜集增值税票提高进项;同时为员工缴纳保险提高工资什么的,增强了凝聚力,以及去交那些税,不如把钱用在这些方面,反正都可以计税前扣除。2、慈善捐赠和劳动保护支出,都...
  • ...如果都抵扣的话,我们交的税太多,大家说怎么避税啊
    答:进项是可以用来低税的,应缴税额=销项税-进项税-进项税转出,如果进项税大的话应该是好事啊,可以多抵销项税,应交的税负不会多只会减少的,没必要避税啊。如果进项大于销项,那么你当月就不用交税,多出的部分可以用于次月继续抵扣的,直到抵完为止。
  • 怎么才能合理避税?
    答:5、避税地避税。纳税人利用国与国之间、地区与地区之间特区、开发区、保税区的税收优惠政策,在这些低税负地区虚设常设机构营业、虚设中转销售公司或者设置信托投资公司,转移利润从而减少纳税。6、让利销售避税。让利销售减少销项税额,大幅降低销售价格,以换取价格优势,增强产品市场竞争力,但国家税收(如...
  • 进项不足如何合理避税
    答:进项不足如何合理避税:1、设立新的机构减少纳税,税收优惠条件,是企业一设立就可享受的税收优惠政策,比如得到政府支持的工业园,就是入驻即享受增值税和企业所得税地方留存的30%—50%,个人所得税通过个人独资企业或者合伙企业核定征收,核定后税率0.5%-3.1%。创造条件去适应法律的规定,才能达到减轻...
  • 公司增值税过高,如何合理降税?
    答:3、优惠政策 其实最合理最常用的合理避税方式就是利用国家的税收优惠政策.如果在注册企业的时候选择的注册地点或者是企业的某个产品是可以享受国家税收政策的,那就可以光明正大地享受国家税收优惠,不用担心出现任何问题.企业增值税怎么算?企业增值税计算公式为:应纳税额=当期销项税额-当期进项税额.销项税额=...
  • 求关于增值税的合理避税方法。
    答:增值税的合理避税方法有利用国家税收优惠政策、转移定价法、分摊费用等方法来进行合理合法的避税。1、利用国家税收优惠政策。新税法的颁布实施将减免税的权力收归国务院,国务院在近些年出台了很多减税政策来鼓励企业发展,企业可以通过国家政策来合理避税。2、转移定价法。转移定价法是企业避税的基本方法之一,...
  • ...进项20多万,销项大约150多万,如何合理避税?
    答:1,避税问题。一般讲合理避税,主要避税对象为“企业所得税”。增值税属于流转税,需要企业内部控制以及合理的税务筹划,只能尽量避免一个期间或者几个期间内交款过多,造成影响资金的周转和公司的运营。2,建议。增值税属于流转税,是由最后的消费者承担所有的税费。 当公司和客户订立销售合同的时候,如果...
  • 一般纳税人进项少、进销差价大如何合理避税?
    答:举例:某建筑企业500万利润,高额无成本票无法解决,在我处注册一家个人独资企业,申请核定征收,500万利润打入此企业,完税合规,500万税负降至26万。5. 总部经济招商模式。即不受地域的限制,外省市的也能享受总部经济的财政扶持政策。公司在避税筹划的时候肯定都应该要根据自己的公司发展情况来进行分析...
  • 企业利润高、进项少,怎样才能合理避税?
    答:帮助的人:35.5万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 根据企业经营特点,合理规划,做到合法合规降低企业税负,有效增加企业利润,实现股东收益最大化。 企业利润高、进项少,怎样才能合理避税? 问题的核心在合理避税。 首先我们要清楚: 应缴纳的税金 应缴纳的税种基数*相关税种的税率 (基数可能是收入、也有可能...
  • 如何让企业更好的避税呢???!?公司本身就没什么进项,基本上每个月都是...
    答:这可能是我们说的造假了,我们这也是这样。要我们自己算好来。如果有开发票给客户,不卡进来就交税太多了,你们可以找一些供应商开些发票就是所谓的进项可抵扣的。金额可以你们自己说啊,就是给个税点人家了,一般是7个点,但也有的是8个点。这两个点是比较正常的,我就碰过要12个点了,离谱了些...

  • 网友评论:

    阴逸13257555588: 销项60万进项30万怎么避税 -
    37153酆刷 : 如果是一般纳税人,必须按照税法缴纳增值税.既销项60万,进项30万必须缴纳30万的税金,不能避税,供参考.

    阴逸13257555588: 您好!还有一个关于增值税方面的问题,我们现在进项票为0,销项有30万,有什么合理合法避税的办法吗? -
    37153酆刷 : 如果没有进项,只有缴税了

    阴逸13257555588: 我是一般纳税人辅导期我进项才20万但是我销了60万该怎么处理 -
    37153酆刷 : 辅导期纳税人是交叉比对次月抵扣,所以你要是销项大于进项过多,都应该按差交税,如果不想交那么多,要么给客户说好分月开票,要么只有采购材料多抵扣进项,并且要提前一个月准备好.因为当月的进项当月是不能抵扣的交叉比对次月抵扣

    阴逸13257555588: 增值税进项销项抵扣问题 -
    37153酆刷 : 如果你是适用17%税率,开销项票为30W,那么销项税额为300000/1.17*17%=43590元,取得的进项只有10万,那么进项税额为100000/1.17*17%=14530元,那么你本月应交增值税为=43590-14530=29060元.还不含附加税费及地税税项.如果你公司适用税率为13%,计算方法同上,本月应交的增值税为23000.不含附加税费及地税税项.以上增值税额为约等于数.

    阴逸13257555588: 增值税会计分录 本月销项税共60万,进项税共90万,月末应如何转出,涉及到哪些科目,应怎么做会计分录? -
    37153酆刷 : 本月销项税60W分录为 借:银行存款/现金 贷:主营业务收入 应缴税费--增值税--销项税 60 本月进项90W分录为 借:库存商品 应缴税费---增值税--进项税 90 贷:银行存款/现金 月末结转时:应交增值税=销项-进项 60-90=30 为进项大于销项 是增值税贷方红字余额 也就是留抵税额 不需要交税 也不需要做账务处理 可以留在下月继续抵扣! 如果销项税额大于进项的话 做分录为 借:应交税费--转出未交增值税 贷:应交税费--应交增值税 (做完此分录由未交增值税转到了应交税金 然后增值税是平的了) 收到税票时:借:应交税费--应交增值税 贷:银行存款

    阴逸13257555588: 本月增值税专用发票销项总额为60万元,进项总额有55万元,抵扣金额要怎么算 -
    37153酆刷 : 假如都是17%的,55/1.17*17%=7.99

    阴逸13257555588: 销项有75万,进项有25万,请问要扣多少税
    37153酆刷 : 我看楼上的回答都有点不恰当吧?难道你公司是零申报?你总得有个税负在里面吧?有些地方规定要交3%的税负,有些是4%税负,每个地方要求不同,那么在找进项之前要把这个税负减出来才行,不然你拿进项拿多了就不用交税,长期这样税务局会不调查么?还有你公司也应该有一定的交税比例吧?这是我的个人疑问,他们算的并没有错,只是都不用纳税了! 所以,假设你公司要交3点的税负,那么你应该找的抵扣应该是36.82万元(含税)要交的增值税应该是1.92元.计算方法跟其他人的一样,只是减掉了应该交税的部分. 打错了,应该是1.92万元

    阴逸13257555588: 假如我销项发票开出去50万,进项发票40万,那么我除了要交10万的税金,是否还要交10万元25%的营业税? -
    37153酆刷 : 不能这样理解.除交纳增值税及附加税后,再根据实现的利润交纳25%的企业所得税,不是营业税 .销项发 票开出去是50万元,税率是16%(2018年5月1日起执行),销项税额是:50万元(假设为含增值税销售收入)÷(1+16%)*16%=68965.52元 进项税额:400000(假设为取得发 票的价税合计金额)÷(1+16%)*16%=55172.41元 应交纳增值税:68965.52-55172.41=13793.11元 城市维护建设税:13973.11*7%=965.52元 教育费附加:13973.11*3%=419.19元 企业所得税:(68965.52-55172.41-965.52-419.19-相关费用)*25%

    阴逸13257555588: 多项选择题 企业销售一批成本为60万元的产品,收到价款90万元并存入银行(不考虑增值税), -
    37153酆刷 : 人家都写了不考虑增值税 1.借:银行存款 90万 资产增加90万 贷:主营业务收入 90万 收入增加90万 2.结转成本 借:主营业务成本 60万 费用增加60万 贷:库存商品 60万 资产减少60万. 所以:综上所述:资产增加90-60=30万.费用增加60万.收入增加90

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