t3结转上年数据不完整
答:你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
答:1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。2、修改资产负债表公式使得年初数取 “期初余额”。分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是...
答:4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要...
答:1、年末(12月底)的时候,12月份账进行月结后,以账套身份进入系统箮理,建立该账套的年度账;2、下一年度账建立好后,注销系统管理,将系统日期更改为下年度的1月1日,并重新以账套主管的身份登录系统管理,进行上一年度数据的结转。
答:用友T3是一款广泛使用的企业管理软件,主要用于财务管理和会计核算。年度结转是财务管理中的一项重要工作,涉及到将上一年度的财务数据结转到下一年度,以保证财务数据的连续性和准确性。以下是用友T3年度结转的完整流程:1. 备份数据:在进行年度结转之前,首先需要备份当前年度的财务数据。这是为了防止在...
答:你先手工做一下资产负债表,看看是哪个数据有问题。这种情况大多是年末时,本年利润未结转引起的。软件里未分配利润取数一般是初期数取自利润分配的年初数,期末数取自利润分配的期初数与本年利润贷方发生额与借方发生额之差的合计数,取不到本年利润的期初数。解决的办法有三个:1反结账,回到上年...
答:是否修改上年,如果不修改上年,直接对新的年度进行修改;如果要修改上年,则要删除年度账,修改完上年后,重新年度结转(错误多);或者直接对上年反结账,修改后,再对新年度的期初进行修改.原则:发现对账不平,首先是先反记账,再重新记账.看是否解决问题.如果不行,再分析相关的账表和后台数据库....
答:3、退出,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐然后建立。4、创建成功后,退出来,重新登录demo,年份选神竖链择刚刚创建的新年度了,登录再点击。在年度帐下面点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。5、结转完成后,要登录到T3...
答:用友T3 结转上年数据,提示 如果你使用了银行对账功能,就需要核销银行账,如果没有使用银行对账,不需要核销 用友T3无法“结转上年数据”,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转”。 你的登陆时间必须为2014年才可以,弹出这个提示是因为你登录的是2013年度。你选错年度了。用友T3 1月计提折旧...
答:建立完新年度账后,需要重新进入系统管理,以新会计年度登录系统管理,才可以进行结转上年数据操作。1.建立完年度账后,点击【系统】下面的【注销】(或者直接退出系统管理,重新运行系统管理);2.用户名填写账套主管用户名和密码,账套选择需要结转的账套,【会计年度】一定要选择新的年度,然后点击【确定...
网友评论:
容盾13847259609:
用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账 -
41562姚佩
: 你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据.2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账.3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在...
容盾13847259609:
用友T3普及版由2010年结转到2011年后无上年度数据,请问怎么操作才可以有上年的数据? -
41562姚佩
: 有手工的办法,就是把上一年的发生额余额表打印下来,之后进入2011年帐套(确保2011没有录入凭证,如果录入了,反结账,反记账,反审核),按照打印的一年的发生额余额表中期末余额手工添加期初余额即可.
容盾13847259609:
用友T3年结数据有误怎么办 -
41562姚佩
: 第一 自己修改期初余额去 每个帐套年度是独立的 第二 重新结转
容盾13847259609:
用友t3结转上年数据为什么没有数据 -
41562姚佩
: 只新建年度帐了 没有结转上年数据 要么去 系统管理 用你的(帐套主管)用户名密码进去,年度帐结转上年数据 或者手工录上年期末数
容盾13847259609:
用友t3年度结转忘记结转上年数据怎么办 -
41562姚佩
: 这个 需要回复数据 如果有备份能好点 找单次服务
容盾13847259609:
用友T3版,建10年帐时结转上年数据是08年的,建10年账后09年帐套中总账和余额表查询时无数据,怎么办?急 -
41562姚佩
: 可能是没有建立09年年度帐或者是09年未结转,登陆时会计期间选择08年,然后建立09年的年度帐,然后结转08,再建立10年的年度帐就OK了应该! 无数据看一下是不是演示帐套,如果是演示帐套的话需要装上加密狗再重新启动机器看下!
容盾13847259609:
用用友T3软件做的帐,做完年度结转了,查询的时候发现2012年12月份的凭证没有了,怎么反结账 -
41562姚佩
: 你登录系统管理时候 没有选会计年度,选择2014年进入系统管理,然后 年度帐,结转上年数据-结转总账. 检查一下你2013年度 是否完结,12月是否结账. 再不行的话就再问……你现在可以 用2014年登陆 系统管理 重新再结转一次这样就吧2013年的结转过来了按我说的结转就可以,2013年的期末数会覆盖掉2012年的数据,然后2014年初数就对了,然后就可以直接做账了(进2014年)
容盾13847259609:
用友t3年度结转没结转全怎么办 -
41562姚佩
: 先备份,重新年转,用友技术工程师
容盾13847259609:
我用的用友T3财务通,在11年有数据的情况下,对10年的账进行了一些改动,这样如何重新进行结转下一年度?
41562姚佩
: 两个方法,不管采用哪种方法,一定要做好数据备份! 方法一,步骤如下: 1、将2011年的帐反结账、反记账,到2011年年初状态; 2、将2010年的帐反结账、反记账、反审核,到需要修改的月份期初; 3、修改2011年相应月份的账目,审核...
容盾13847259609:
用友T3无法“结转上年数据”,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转”. -
41562姚佩
: 想把13转到14,登录日期得选2014年