公司内审主要审什么

公司内审主要审什么如下:

审财务计划、内控审计、工程审计、合同审计、离任审计、专项审计、公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作。

一、内审

1、内审是指内部审计,是依法属于审计机关审计监督对象的单位,按照国家有关规定建立健全内部审计制度,在审计机关的业务指导和监督下进行的内部审计工作。

2、主要内容有:内部会计控制制度;财务和经营信息;经济活动的经济性、效率和效果,包括企业的非财务控制;对法律、规定和其他外部要求的遵循情况,以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。

二、内审具体职责

1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

3、工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。

4、合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

5、离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。

6、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

7、公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作,如募集资金的使用情况,内部控制制度的建立和执行情况等进行检查等。



  • 鍐呭鏄仛浠涔鐨
    绛旓細鍐呭鏄仛鍐呴儴瀹¤鐨勩傚叾鑱岃兘涓昏鍦ㄧ粍缁囧唴閮ㄥ彂鎸ヤ綔鐢紝瀵浼佷笟鐨璐㈠姟鐘跺喌銆佽繍钀ョ姸鍐点侀闄╃鐞嗕互鍙婂唴閮ㄦ帶鍒剁瓑杩涜瀹℃煡鍜岃瘎浠枫傚叾涓昏鐩爣鏄‘淇濈粍缁囬伒寰傜敤鐨勬硶瑙勫拰鏀跨瓥锛屾彁楂樿繍钀ユ晥鐜囷紝澧炲己椋庨櫓绠$悊鑳藉姏锛屼互鍙婃彁楂樺唴閮ㄦ帶鍒剁殑鏈夋晥鎬у拰鏁堢巼銆傞氳繃鍐呴儴瀹¤锛岀粍缁囪兘澶熷彂鐜版綔鍦ㄧ殑闂鍜岄闄╋紝浠庤屼负鏀瑰杽鍐崇瓥鎻愪緵鏈夊姏鏀寔...
  • 浼佷笟鍐呭鐨勫唴瀹瑰叿浣撳仛浠涔
    绛旓細3銆佺粡娴庤矗浠诲璁 缁忔祹璐d换瀹¤鏄寚瀹¤浜哄憳渚濇硶瀵圭粡娴庤矗浠讳汉鎵鎵挎媴鐨勭粡娴庤矗浠荤殑鎵ц鎯呭喌杩涜鐨瀹℃煡銆傚唴閮ㄥ璁′汉鍛樿繘琛岀殑缁忔祹璐d换瀹¤锛屾槸缁撳悎鏃ュ父鐨勮储鏀胯储鍔℃敹鏀璁″強缁忔祹鏁堢泭瀹¤杩涜鐨勩浼佷笟鍐呭鏈変互涓嬪嚑涓綔鐢細浼佷笟鍐呭鐨勭洰鐨勬槸涓轰簡璇勪环鍜屾敼鍠勯闄╃鐞嗐佹帶鍒跺拰鍏徃娌荤悊娴佺▼鐨勬湁鏁堟э紝甯姪浼佷笟瀹炵幇鍏剁洰鏍囥1...
  • 鍐呭宸ヤ綔 鍋浠涔
    绛旓細1. 鍐呴儴瀹¤鐨勬杩 鍐呴儴瀹¤鏄竴绉嶆棬鍦ㄨ瘎浼扮粍缁囧唴閮ㄩ闄┿佹帶鍒跺拰娌荤悊鏁堟灉鐨勭嫭绔嬨佸瑙傜殑纭鍜屽挩璇㈡椿鍔ㄣ傚叾涓昏鐩殑鏄府鍔╃粍缁囧疄鐜扮洰鏍囷紝閫氳繃瀹℃煡缁勭粐鍐呴儴鐨勮储鍔°佽繍钀ュ拰鍚堣鎬т簨椤癸紝纭繚缁勭粐璧勬簮鐨勬湁鏁堝埄鐢ㄣ2. 鍐呭宸ヤ綔鐨勫叿浣撹亴璐 鍐呭宸ヤ綔鐨勮亴璐f兜鐩栦簡澶氫釜鏂归潰锛氳瘎浼扮粍缁囩殑璐㈠姟鐘跺喌锛岀‘淇濊储鍔℃姤鍛婄殑鍑嗙‘鎬...
  • 鍐呭鍜屽瀹℃槸浠涔?
    绛旓細鍐呴儴瀹¤鏇村鐨勬槸鍏虫敞鍏徃鍐呴儴鐨勭粡钀ョ鐞嗭紝椋庨櫓鎺у埗鑳藉姏锛屽唴閮ㄦ不鐞嗘儏鍐电瓑銆傚鍏徃鍐呴儴鐨勯噰璐祦绋嬨佺敓浜ф祦绋嬶紝閿鍞祦绋嬬瓑锛岃繕鏈夎亴鑳介儴闂ㄧ殑瀹¤锛屽浜轰簨閮ㄧ哗鏁堢鐞嗭紝璐㈠姟绠$悊锛岀墿娴佺鐞嗙瓑銆鍐呭锛圛nternalAudit锛夋槸鍐呴儴瀹¤鐨勭畝绉帮紝鍐呴儴瀹¤涔嬬埗绱㈣跺叧浜庡唴閮ㄥ璁$殑瀹氫箟鏄:瀵圭粍缁囦腑鍚勭被涓氬姟鍜屾帶鍒惰繘琛岀嫭绔嬭瘎浠凤紝浠...
  • 鍐呭閮ㄩ棬鐨勮亴鑳芥湁浠涔?
    绛旓細鍐呭閮ㄩ棬鐨勮亴鑳涓昏鏈変互涓嬪嚑涓柟闈細1. 娴佺▼瀹℃煡锛鍐呴儴瀹¤閮ㄩ棬璐熻矗瀵鍏徃鐨勫悇椤逛笟鍔℃祦绋嬭繘琛屽畾鏈熸垨涓嶅畾鏈熺殑瀹℃煡锛屼互璇勪及鍏跺悎瑙勬у拰鏈夋晥鎬с傝繖鍖呮嫭瀵硅储鍔℃姤鍛婃祦绋嬨侀噰璐祦绋嬨佺敓浜ф祦绋嬨佷汉鍔涜祫婧愭祦绋嬬瓑鐨勫鏌ャ2. 椋庨櫓璇勪及锛氬唴閮ㄥ璁¢儴闂ㄩ氳繃瀵瑰叕鍙稿悇椤逛笟鍔$殑椋庨櫓杩涜璇勪及锛岃瘑鍒綔鍦ㄧ殑椋庨櫓鐐癸紝骞舵彁鍑烘敼杩涘缓璁...
  • 鍗曚綅鍐呴儴瀹¤閮瀹′粈涔
    绛旓細鍏徃鍐呴儴瀹¤鍏跺疄鏄叕鍙告渶鍚庢渶閲嶈鐨勪竴閬撳叧鍙o紝闃茶寖閿欏紛锛屽皢椋庨櫓鎵兼潃鍦ㄦ憞绡腑锛屽浼佷笟鐨勯暱娌讳箙瀹夋槸鍔熶笉鍙病鐨勩傝繖灏卞喅瀹氫簡瀹¤缁濅笉鏄煡鏌ヨ处灏卞彲浠ヤ簡锛岃繕搴旇閫氳繃涓庤瀹″崟浣嶆矡閫氾紝鎸佽亴涓氭鐤戠殑鎬佸害鍏虫敞浼佷笟鐨勪笟鍔℃祦绋嬶紝姊崇悊娴佺▼锛屾荤粨椋庨櫓鐐癸紝甯姪浼佷笟瑙勯伩椋庨櫓銆傚叕鍙稿叾浠栭儴闂ㄥ彲鑳藉悇閮ㄩ棬璇村悇閮ㄩ棬鐨勫ソ锛屼絾瀹¤...
  • 鍐呭涓昏瀹′粈涔
    绛旓細鍐呭鏄寚鍐呴儴瀹¤锛屾槸渚濇硶灞炰簬瀹¤鏈哄叧瀹¤鐩戠潱瀵硅薄鐨勫崟浣嶏紝鎸夌収鍥藉鏈夊叧瑙勫畾寤虹珛鍋ュ叏鍐呴儴瀹¤鍒跺害锛屽湪瀹¤鏈哄叧鐨勪笟鍔℃寚瀵煎拰鐩戠潱涓嬭繘琛岀殑鍐呴儴瀹¤宸ヤ綔銆涓昏鍐呭鏈夛細鍐呴儴浼氳鎺у埗鍒跺害锛涜储鍔″拰缁忚惀淇℃伅锛涚粡娴庢椿鍔ㄧ殑缁忔祹鎬с佹晥鐜囧拰鏁堟灉锛屽寘鎷浼佷笟鐨闈炶储鍔℃帶鍒讹紱瀵规硶寰嬨佽瀹氬拰鍏朵粬澶栭儴瑕佹眰鐨勯伒寰儏鍐碉紝浠ュ強瀵圭鐞...
  • 鍐呭鍛樻槸鍋浠涔鐨
    绛旓細鍐呭鍛樼殑涓昏鑱岃矗鏄繘琛屽唴閮ㄥ鏍搞傚唴瀹″憳鏄笓闂ㄨ礋璐浼佷笟鍐呴儴瀹℃牳鐨勪笓涓氫汉鍛樸傚叾涓昏鐩爣鏄‘淇濅紒涓氬唴閮ㄧ殑鍚勯」娴佺▼銆佺郴缁熴佹斂绛栧拰绋嬪簭寰楀埌鏈夋晥瀹炴柦锛屽苟绗﹀悎鐩稿叧娉曡銆佹爣鍑嗘垨浼佷笟鑷韩鐨勮川閲忚姹傘備互涓嬫槸鍏充簬鍐呭鍛樺伐浣滅殑璇︾粏瑙i噴锛1. 鍐呴儴瀹℃牳鐨勫畾涔変笌閲嶈鎬э細鍐呴儴瀹℃牳鏄紒涓氳嚜鎴戣瘎浠风殑涓绉嶆満鍒讹紝鐢ㄤ互纭鍚勯」绠$悊...
  • 鍐呭涓昏瀹′粈涔
    绛旓細娉曞緥鍒嗘瀽锛鍐呭鏄寚鍐呴儴瀹¤锛屾槸渚濇硶灞炰簬瀹¤鏈哄叧瀹¤鐩戠潱瀵硅薄鐨勫崟浣嶏紝鎸夌収鍥藉鏈夊叧瑙勫畾寤虹珛鍋ュ叏鍐呴儴瀹¤鍒跺害锛屽湪瀹¤鏈哄叧鐨勪笟鍔℃寚瀵煎拰鐩戠潱涓嬭繘琛岀殑鍐呴儴瀹¤宸ヤ綔銆涓昏鍐呭鏈夛細鍐呴儴浼氳鎺у埗鍒跺害锛涜储鍔″拰缁忚惀淇℃伅锛涚粡娴庢椿鍔ㄧ殑缁忔祹鎬с佹晥鐜囧拰鏁堟灉锛屽寘鎷浼佷笟鐨闈炶储鍔℃帶鍒讹紱瀵规硶寰嬨佽瀹氬拰鍏朵粬澶栭儴瑕佹眰鐨勯伒寰儏鍐碉紝...
  • 鍏徃鍐呭鍜岀ń鏌ユ槸浠涔鎰忔?
    绛旓細鍏徃鍐呭锛屾寚鐨勬槸鍐呴儴鐨勫璁″伐浣滐紝涓昏鐩殑鍦ㄤ簬瀹℃牳璐﹀姟锛屾煡鐪嬫湁鏃犺繚瑙勭幇璞★紝骞朵績浣挎牳绠椾笌璐圭敤鍒楁敮鍚堢悊鍖栫瀛﹀寲鐨勫伐浣溿傜ń鏌ワ紝鎸囩殑鏄拡瀵规煇浜涘疄闄呴渶瑕侊紝渚嬪鐜板満绠$悊銆佺墿璧勯噰璐瓑绛変簨椤圭殑杩愯鎯呭喌锛岃繘琛岀殑鏍告煡涓庣洃鐫g潱瀵笺傜ń鏌ョ洰鐨勫湪浜庢潨缁濇垨鍑忓皯浼佷笟杩愯涓殑婕忔礊鍜岄棶棰樸傚璁℃槸鐢卞浗瀹舵巿鏉冩垨鎺ュ彈濮旀墭鐨勪笓鑱屾満鏋勫拰...
  • 扩展阅读:质量管理三大体系认证 ... 内审员一年能挣多少钱 ... 内审员证书 ... 审核员有多可怕 ... 内审员含金量高吗 ... 实验室内审的主要内容 ... 体系内审的详细流程 ... 公司内审一般多久一次 ... 内审检查表及审核内容 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网