内部控制案例小黄车ppt

  • ofo小黄车内部控制失效的表现
    答:业务失控、信用问题。1、业务失控。ofo小黄车内部管理混乱,没有建立起有效的业务流程和管理制度,导致运营不稳定,管理混乱。2、信用问题。ofo小黄车曾经出现过大量用户无法退押金的情况,导致用户信用受到损害,影响了ofo的口碑和形象。
  • ofo小黄车内部控制失效的具体表现
    答:1、ofo企业在费用报销方面缺乏有效的制度管理,城市经理两万元以下的出差费用,不经过内部审核流程就可以直接拿发票报销。2、内部控制的认识还比较浅薄,企业内部职员关于内部控制的了解还不够深入,导致某些共享单车企业管理层认为内部控制会束缚企业获取经济利益,影响企业运行效率。3、企业内部缺乏独立的审计部...
  • ofo小黄车内部控制失效的具体表现有哪些
    答:车辆无法解锁、骑行异常等。ofo小黄车内部控制失效会导致车辆无法解锁、骑行异常等情况,就像用户无法使用手机APP开锁,或者扫码后车辆无法解锁;或者车辆出现漂移、抖动等异常情况,可能是由于车辆控制系统失效导致的。ofo小黄车是一个无桩共享单车出行平台,提供解锁密码解锁骑行,免费借用和共享单车到ofo共享平台...
  • 小黄车内部控制失效的具体表现
    答:1、扫码系统错误。2、定位系统故障。3、不能准确结算。
  • ofo内部控制失效的具体表现
    答:岗位设置和人员配置不当,业务交叉过杂。根据查询北京拜克洛克科技有限公司(ofo)官网可知,其中内部控制失效的具体表现是岗位设置和人员配置不当,业务交叉过杂,主要是由于内部制度不健全,内部审计职能弱导致的。
  • ofo小黄车内控失效
    答:题主是否想询问“ofo小黄车内部控制失效的具体表现”?1、ofo企业在费用报销方面缺乏有效的制度管理,城市经理两万元以下的出差费用,不经过内部审核流程就可以直接拿发票报销。2、内部控制的认识还比较浅薄,企业内部职员关于内部控制的了解还不够深入,导致某些共享单车企业管理层认为内部控制会束缚企业获取经济...

  • 网友评论:

    封有19216764961: 内部控制案例分析 -
    33740闫婷 : A集团公司在内部控制环境、目标设定、事项识别、风险评估、信息沟通等要素方面都存在着不同程度的缺陷: 1、控制环境基础薄弱.(1)公司关注行业扩张,却缺少整体的风险意识和风险管理理念;(2)董事长与总经理之间存在近亲属关系,...

    封有19216764961: 内部控制的组成部分有哪些以及有哪些局限性 -
    33740闫婷 : 转载以下资料供参考 内部控制(组成部分)包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等五个相互联系的要素.内部控制的基本结构 包括控制环境、会计系统、控制程序三个方面. 一般来说,企业资金的内部控制体系主要可...

    封有19216764961: 银行内控管理、合规风险管理、操作风险管理 -
    33740闫婷 : 操作风险是银行需面对的主要风险类型之一,也是银监会根据巴塞尔协议确认的银行三大风险之一,即信用风险、市场风险和操作风险.操作风险指:由不完善或又问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件所造成的风险.内控和合规关系较为密切,内控的概念较大,风险管理的合规管理以及稽核评价都可称为内部控制,也就是内控管理;合规管理可分为对内合规与对外合规,对内主要是对银行体系内部执行规章制度情况的管理,对外合规主要是符合监管部门和其他上级部门的管理.合规风险也就是出现不合规事件给银行带来潜在损失,如监管处罚等的风险.

    封有19216764961: 会计电算化内部控制的案例 -
    33740闫婷 : 比如,在用友财务软件内,一个帐套主管张三及密码1,会计及密码2,出纳及密码3,三个人每个人都有用户名及密码,其实就是授权上有区别,其实就是不相容职务相分离的一种的表现. 再比如,在工作中,出纳是没有权限编制银行存款余额调节表的,所以在密码控制或是授权时,就不应给予出纳相关权限.

    封有19216764961: 英语培训机构内部控制方案
    33740闫婷 : 时光在流逝,从不停歇,我们的工作同时也在不断更新迭代中,来为今后的学习制定... 5、纪律方面:严格执行学校的各项管理制度.提前侯课,按时下课.不坐课,不随...

    封有19216764961: 企业内部控制与盈余管理的关系? -
    33740闫婷 : 试读结束,如需阅读或下载,请点击购买> 原发布者:龙源期刊网 摘要:众所周知,盈余管理会降低企业财务报告的可信性,可是盈余管理行为却普遍发生在我国的大中小企业,这会在一定程度上误导投资者、债权人和其他信息使用者的决策,...

    封有19216764961: 会计电算化对内部控制的影响的案例有哪些?
    33740闫婷 : 案例:KY公司采购与付款内部会计控制案例案例叙述:KY公司是医药制品公司,对生产所需的原材料除价格是主要的考虑因素之外,更为重要的是对原材料的质量要求....

    封有19216764961: 为什么说内部控制不是万能的,但没有内控制度是万万不能的? -
    33740闫婷 : 内部控制制度是现代企业制度的重要内容,也是降低财务风险的重要举措.没有内部控制系统的企业财务报告不一定无可靠性,但是财务报告一旦不可靠,则企业的内部控制系统必定无效.有效的内部控制系统只能合理保障企业财务报表的可靠...

    封有19216764961: 企业在选择中介机构协助开展内控体系建设与实施工作时,应重点考虑哪些因素 -
    33740闫婷 : 企业建设与实施内部控制,应当按照基本规范及配套指引的要求,原则上 要立足于行业特点和企业实际,倡导自上而下、自主开展内部控制建设与实施 工作.如果企业确有需要选择中介机构协助开展工作,可重点考虑以下几个因素: 一是中介...

    封有19216764961: 如何加强基层商业银行内控管理 -
    33740闫婷 : 当前,基层商业银行加强内控管理存在的问题主要表现在几个方面: 内控合规意识薄弱.近年来,各国有商业银行日益重视内控合规工作,自上而下不断开展形式多样的内控合规文化建设,但从部分基层行来看,效果并不理想.基层行合规文...

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