企业内控审计检查内容

  • 公司内审主要审什么
    答:合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。公司内审和外审的区别 1、两者关注的...
  • 公司内部审计的工作内容是什么?
    答:这里,既包括财政预算拨款的审查,也包括财政预算外安排的各项资金、事业周转金和事业性收费的审查。3、企业单位(包括金融企业)的内部财政财务收支审计,重点是其资产、负债和损益的真实、合法和效益性。审查的主要内容:企业制定的各项制度是否符合国家有关法律法规的要求;企业一定时期内拥有的资产、承担的...
  • 企业内部专项审计项目一般有哪些啊?
    答:企业内部专项审计一般有以下项目:1、财务审计:对公司财务计划、财务预算执行情况、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督检查;对财务管理和财产管理情况等进行监督评价。2、内控审计:对公司内部控制系统的合法性、健全性和有效性进行测评和监督检查。内部控制的审查和评价的重点为公司(包括控股子公司...
  • 企业内部审计的内容有什么?详细的
    答:企业内部审计的内容有财政财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计。目的是为了评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现其目标。一、财政财务收支审计 同外部审计相比,内部审计实施的财政财务收支审计仅限于对本部门、本单位及所属各部门、各单位财政财务收支进行的真实、合法和效益...
  • ...人员可以从哪些方面调查了解一般审计单位内部控制及其执行情况_百度...
    答:需要谁审批,这些都是小企业约定熟成的一些行为规范,也算是企业的内控 执行情况:在了解企业内控流程(即各项制度)的基础上,可以看看企业实际操作过程是否与制度相符,如,制度说资金支付超过1000元需要财务经理审批,那么你可以看看凭证或支付凭证上,超过1000元的业务是否有财务经理签字审批 ...
  • 公司审计主要是查什么
    答:首先要检查公司现行的财务制度是否健全合法和相关的执行情况,重点是内控制度和财务单据的审批制度的执行情况;其次是检查各类报表是否编报齐全,仔细阅读报表说明,注意报表反映的会计期间的财务状况、经营成果以及资金变动情况与其他会计期间的分析对比,有关重大影响因素是否予以揭示,并要结合报表内容的审计,...
  • 内部控制审计是什么?
    答:问题五:企业内部控制审计主要包括哪些内容? 企业内部控制审计,指审计机构和人员通过检查企业内部控制制度的创建健全情况和内部控制措施的执行情况,对企业内部控制体系是否完整、有效提出评价意见,并就进一步完善内部控制体系提出审计建议,以预警和预防企业经营管理风险的相关过程。主要包括以下内容:第一,...
  • 如何了解被审计单位内控
    答:四、会计信息系统 被审计单位的会计信息系统对内部控制的影响非常重要。因此,在进行整体层面的审计时,需要对被审计单位的会计信息系统进行评估。评估内容包括系统设计规范、信息安全保障、数据完整性保障、业务处理规范等方面的内容。内部控制审计的五大要素 1、内部控制环境 即评价以公司治理结构、机构设置和...

  • 网友评论:

    麻胥19631515971: 企业内部审计的内容有什么?详细的 -
    50969冉砌 : 现代内部审计的内容主要可分为以财务活动为对象的内部财务审计和以经营管理活动为对象的经济效益审计两大类.但在具体实施审计时,二者又是互相联系、交叉、渗透的.内部审计人员正是通过对这两部分内容的联系审计来促进审计工作目...

    麻胥19631515971: 企业内部控制审计主要包括哪些内容? -
    50969冉砌 : 注册会计师考试频道.企业内部控制审计,指审计机构和人员通过检查企业内部控制制度的创建健全情况和内部控制措施的执行情况,对企业内部控制体系是否完整、有效提出评价意见,...

    麻胥19631515971: 内部审计包括哪些内容 -
    50969冉砌 : 内部审计一般包括财务收支审计、经济效益审计和经济责任审计. 一、财务收支审计财务收支审计一般的范围比较局限,仅对公司机关各部门及所属单位的财务收支的真实性、有效性和合规性的审计.同是还重点检查资金的流向和支出状况....

    麻胥19631515971: 内审数据控制包括哪些内容 -
    50969冉砌 : 您想了解的是内部审计还是内部审核? 内部审计的主要内容有: 1、检查、监督和评价内部会计控制制度,尤其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效性,监督其运行,并提出改进建议. 2、检查、监督和评价财务和经营信息.具体...

    麻胥19631515971: 单位内部审计都审什么 -
    50969冉砌 : 内部审计更多的是关注公司内部的经营管理,风险控制能力,内部治理情况等. 如公司内部的采购流程、生产流程,销售流程等,还有职能部门的审计,如人事部绩效管理,财务管理,物流管理等 外部审计关注的是公司向利益相关者如股东,...

    麻胥19631515971: 内部审计包括哪些 -
    50969冉砌 : 内部审计的内容是相当多的,从理论上讲,凡与组织经济决策相关的预测、决策、内部控制、工程建设等都是内部审计的内容. 内部审计的包括传统的财务审计,也包括内部控制审计、工程审计、经济责任审计、预算执行与决算审计、企业全面风险管理等诸多内容. 现代内部审计已逐步转向风险导向的内部审计.

    麻胥19631515971: 如何进行内部控制制度审计 -
    50969冉砌 : 对内部控制制度进行审计,一般按照内部控制制度的种类来进行测试和评价.其主要内容分为会计控制的审计内容、管理控制的审计内容和内部审计控制的审计内容.(一)会计控制的测评内容会计控制的审计内容,无疑包括了会计控制的内容...

    麻胥19631515971: 内部审计的工作步骤是什么? -
    50969冉砌 : 首先,我要先来了解和掌握一下内部审计的流程.内部审计流程,顾名思义就是内部审计工作应该先做什么再做什么.知道了内部审计的流程自然而然也会知道这些流程应该会形成什么样的底稿.有人又会问,那内部审计流程应该从哪里获取呢...

    麻胥19631515971: 内部审计和内部控制有什么区别和联系 -
    50969冉砌 : 内控内审的区别:内部控制是公司的内部基本制度,内部审计是通过测试、检查等手段对内控的完整性、有效性进行审计,为修订内控制度及其有效性提纲依据.一句话,内控是目标,内审是为内控的完整有效提供改善和提供的依据. 内控内审的关系: 内控是内审的一个部分,内审则是对内控的监督.是两个有很强的联系但又不能混淆的概念.

    麻胥19631515971: 内部审计师的主要工作内容有哪些? -
    50969冉砌 : 1、对本企业内部控制系统的建立健全程度及实际执行情况的检查、测试和评价; 2、对财务计划或预算的执行和决算进行验证和预算可行性及决算的执行情况; 3、审查财务和经营资料的可靠性和完整性等; 4、审查保护资产的方法,和核实资产、债权债务的真实性等; 5、评价资源的经济型和有效性; 6、审查遵守那些对报告和经营可能有重要影响的政策、计划、程序、法律和规定而建立的系统,并且应确定该组织是否遵守; 7、审查经营或项目; 8、经济责任审计; 9、董事会或股东会交办的其他有关内部审计事项.

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