内部控制案例分析ppt模板
答:第三天:专业讲如何导入企业文化,如何通过华兴的企业文化做一个模板,进行改革、模仿性的创造,研究一套适合...项目管理可以帮助企业保证项目实施质量,制约实施时间,控制费用等,因此备受重视。 8.薪酬设计培训。市场...品牌策划实务与案例分析、涉税风险规避与税务筹划、绩效管理及实施难点解析、绩效问题分析与解决、年终...
答:7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作: 依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求,计算资料翔实,计算无误,符合管理目标要求。每季度撰写《成本效益分析》报告,从中找出管理中的不足之处,提出减少成本支出的建议;编制核算科室同比收支结余对比分析报告供领导院周会上通报,使核算...
答:经营报告分析谜局与改善决策者的财务报表分析总经理的财务课程经营决策分析与风险管理项目投资决策分析与风险控制信贷人员的财务报表分析 集团公司系列如何建立财务共享中心如何合并财务报表财务共享中心建设及案例分析(1-3年)变革时代的集团财务管控全球500强财务管理最佳实践--财务共享中心集团资金集中管理与现金池财务共享...
答:受训人员参加培训时所获得的培训资料,包括受训人员需要或被要求掌握的全部知识点。自编学生手册主要以PPT形式呈现。学生手册的内容和形式可以根据课程的需要多样化,如教材的选择、部分培训教材的编成讲义等。在培训过程中,将向学员手册发放补充材料,包括参考材料、讲义、案例分析材料、角色扮演材料和游戏描述...
答:大部分人的做法是在公司内部做培训,为了加强效果一遍遍地培训。做到最后,流程管理人员像“过街老鼠”。原因就在于培训对于方法论的落地只起10%的作用,就相当于告诉别人有这么回事。这也是不有意贬低培训的作用,这是非常残酷的客观事实。要落实到实际工作中,还有漫长的路要走。你心不甘是吧?想想你...
答:正如罗其安老师所言,我们所写的论文应该是没有在这个案例单位工作过的人肯定写不出来或很难写出来的。 我从1996年10月起从事营销财务工作,1998年5月进入创维公司营销总部从事财务工作,对营销财务工作有着自己深刻的体会,所以就以创维公司的销售与收款内部控制为案例研究对象来撰写了学位论文,并在资料搜集及论文写作...
答:高级会计师考试科目为《高级会计实务》,高级会计实务考试题型为:案例分析题。主要考核应试者会计业务能力和解决实际问题综合能力。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计《高级会计实务》考试内容来源于《高级会计实务》科目考试大纲。涵盖企业战略与财务战略、企业投资、融资决策与集团资金管理...
答:企业挂职锻炼心得体会四篇 企业挂职锻炼心得体会一:赴企业挂职锻炼心得体会 2015年3月13日,我有幸被选派到“亿利碳素有限公司”进行为期二个月的挂职锻炼,任经理助理,协助分管综合管理部。挂职锻炼期间,我按照市委组织部和市局、县局的要求,坚持以“十八大”会议精神为指导,使自己在思想、素质、能力上得到了全面的...
答:以中国产业竞争情报网商业计划书范文为例第一章 公司基本情况一、项目公司与关联公司二、公司组织结构三、公司管理层构成四、历史财务经营状况五、历史管理与营销基础六、公司地理位置七、公司发展战略八、公司内部控制管理第二章 项目产品介绍一、产品/服务描述(分类、名称、规格、型号、产量、价格等)二...
答:本学期,高级财务管理课程的考核采取案例分析的方式,学生以小组为单位,做一份案例分析报告和PPT,取消了以往的考试形式,避免了学生只注重理论知识的学习却忽视实际分析问题、解决问题的状况,锻炼学生自我解决问题的动手能力,真正的把所学的知识融会贯通,运用的实际当中。 通过这门课程的学习,我不仅对高级财务管理的定义...
网友评论:
闻昌18226362135:
内部控制案例分析 -
42081陈莉
: A集团公司在内部控制环境、目标设定、事项识别、风险评估、信息沟通等要素方面都存在着不同程度的缺陷: 1、控制环境基础薄弱.(1)公司关注行业扩张,却缺少整体的风险意识和风险管理理念;(2)董事长与总经理之间存在近亲属关系,...
闻昌18226362135:
我国会计电算化内部控制存在问题的相关案例
42081陈莉
: 案例一:KY公司采购与付款内部会计控制案例案例叙述:KY公司是医药制品公司,对生产所需的原材料除价格是主要的考虑因素之外,更为重要的是对原材料的质量要求.当KY公司生产所需的原材料需采购时,在原材料市场价格有较大变动或...
闻昌18226362135:
内部控制学销售和收款循环案例分析 -
42081陈莉
: 此问题的关键问题在于销售调拨单及销售单的开具及审批程序设计无效;一、开具销售调拨单的控制 公司未采取任何核实措施即开具销售调拨单及销售单,是导致销售真实性控制目标失效的关键因素之一. 建议:公司开具销售调拨单之前通过...
闻昌18226362135:
审计案例分析:请对XX公司内部控制制度存在的缺陷进行分析 -
42081陈莉
: XX公司生产钢材,产品主要销售给各建筑公司,订单均供应于建筑工地,公司的原料有常备料及特殊配件之分,近年来,产销平衡,但公司库存有逐年增加的情况.审计人员王革接受事务所委派,对该公司进行审计,审计过程中发现,该公司在接到顾客的订单后,直接叫采购员胡某办理采购,胡某不仅超量购买,且单价偏高,采购经理是胡某的近亲,因此,仍签字核准胡某申请的采购
闻昌18226362135:
什么是企业内控管理 -
42081陈莉
: 企业内控是企业为保证经营管理活动正常有序、合法的运行,采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动. 企业内控要求保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的...
闻昌18226362135:
内部控制案例分析 请高手帮忙
42081陈莉
:A公司在监控方面存在的主要问题有: 1.财务监控存在局限.仅仅关注销售货款的回收,对成本费用,尤其是广告费的监控不力.对公司内部控制进行监控是内部控制制度得以有效运行的重要保证.监控包括持续监督和个别评估. A公司通过...
闻昌18226362135:
关于企业内部控制制度的探讨
42081陈莉
: 当前,我国不少企业都存在内部管理松弛、控制弱化、会计信息可信度低下、财务造假等问题,如郑亚集团、郑百文和银广夏公司就是其中典型的例子.原因何在?本文认为,企业的内部控制制度,尤其是内部会计控制安排不当、执行不力,...
闻昌18226362135:
内部控制对企业管理的意义有哪些 -
42081陈莉
: 内部控制企业为了维护物质的安全、会计信息的有效性、财务活动的合法性等,而采取的谬种措施和方法.内部控制在企业的发展过程中起到了规范和引导的作用,因此很多企业为了提高自己的综合实力,常常会为自己的企业设定科学化的内部...
闻昌18226362135:
企业内部会计控制中存在的问题及原因 -
42081陈莉
: 存在的问题大凡分为两个方面:一、内控制度没有很好地设计 二、内控制度没有得到很好地执行 原因很多,如:1、管理层对内控的重视程度2、职责不清3、授权不明4、员工素质5、规模大小,员工人数多少6、成本效益问题
闻昌18226362135:
求几个会计电算化在企业内部控制中的作用及其存在的问题的案例 -
42081陈莉
: 同学你好!1、电算化信息系统管理财务---会计人从繁杂的手工劳动中解放出来,这千百年会计工作大革命,会计已经不是单纯的账房先生了.会计是技术,会计也是艺术!2、当下会计电算化信息系统管理软件---如:用友、金蝶、金算盘等,信...